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發表時(shí)間(jiān): 2024-04-09 21:42:32
作(zuò)者: 江門市蓬江區奉興稅務代理有限公司
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深圳外(wài)貿出口企業(yè)出口退稅申報(bào)免'↑退稅申報(bào)注意事(shì)項,進項申報(b←♥"εào)退稅,開(kāi)票(piào)确認銷售,申報(bào)期限↔φ•₽次數(shù),申報(bào)年(nián)月(yuè)批次等問(wèn)題,深εββ&圳新速财稅【400-9987-263】
深圳外(wài)貿出口退稅業(yè)務下(xià)放(fàng)到(dào)各區($±δσqū)分(fēn)區(qū)辦理(lǐ),各分(fēn)局都(dōu)退稅β¶₹≠申報(bào)資料會(huì)有(yǒu)一(yī)些(xiē)細微(wēi)的(de)區(qū>♠$)别,以下(xià)是(shì)深圳新速财稅編輯整理(lǐ)的(£<←de)相(xiàng)關注意事(shì)項,供朋(péng)友(yǒu∑•)們參考。
免退稅申報(bào)注意事(shì)項
一(yī)、進項申報(bào)退稅:
1、出口貨物(wù)對(duì)應的(de)進項發票(piào),最快(kuài)在進項發票(piào←©♥)開(kāi)具的(de)次月(yuè),供貨商完成報↔• (bào)稅後才可(kě)用(yòng)于退稅。
2、出口貨物(wù)應使用(yòng)該貨物&★"(wù)所屬的(de)采購(gòu)訂單對(duì)應的(de)進貨憑證用♥(yòng)于退稅,不(bù)得(de)勾選不(b♥©↑ù)對(duì)應的(de)進貨憑證(如(rú)同一(yī)供貨商或不(bù)同供貨商開(kāi)具的(de)品名相("↕εδxiàng)符但(dàn)不(bù)屬于該貨物(wù)所屬采購(gòu) ♣訂單對(duì)應的(de)發票(piào))用(yòng)于退稅。
二、開(kāi)票(piào)确認銷售:
1、适用(yòng)增值稅退(免)稅政策的(de)出口貨物(wù)應在出口次月(yuè)及時(shí)确認申報(bào)為(wèi)出口日(rìπ↓↑)期對(duì)應的(de)稅款所屬期增值稅納稅申報(bào)表上(shàng)的(de)免稅™≤"貨物(wù)銷售額。建議(yì)在出口當月"↑α (yuè)開(kāi)具出口發票(piào),具∞π☆>體(tǐ)開(kāi)票(piào)要(y¶©ào)求參照(zhào)群文(wén)件(jiàn)《出口發票(piào)開(kāi)具》₩ 。
2、當月(yuè)出口的(de)貨物(wù),最快(kuài)可(kě)在次月(y©←uè)完成增值稅納稅申報(bào)并開(kāi)具出口發票(piào)後進行(&♣÷§xíng)免退稅申報(bào)。
三、申報(bào)期限次數(shù):
1、每月(yuè)增值稅納稅申報(bào)期截止前提交免退稅申報(bào)電(±Ωdiàn)子(zǐ)數(shù)據,申報(b✘∑ào)期後隻受理(lǐ)管理(lǐ)員(y™•&uán)通(tōng)知(zhī)重報(bào)的(de)電(•§©diàn)子(zǐ)數(shù)據。
2、為(wèi)提高(gāo)審核效率、降低(d€'&ī)溝通(tōng)成本,屬于同一(yī)年(nián)度的(de)出口貨物(wù✘±¶☆),請(qǐng)彙總為(wèi)同一(yī)個(¶&≈gè)批次進行(xíng)申報(bào),不(bù)建議(yì)進行(xíng)拆分(f∑↕ēn)申報(bào),既同一(yī)年(nián)度的(de)出口貨物(wù),每λ♦λ月(yuè)隻審核一(yī)個(gè)批次。
四、申報(bào)年(nián)月(yuè)批次:
1、出口日(rì)期屬于同一(yī)年(nián)度的(de)出口貨物(wù)均可(₩Ω kě)申報(bào)在同一(yī)申報(bào∏ )年(nián)月(yuè)批次中,屬于不(bù)₽©同年(nián)度的(de),須按年(nián)度彙€✘☆總申報(bào)在不(bù)同的(de)申報(bào)★π$¶年(nián)月(yuè)批次,且申報(✔←bào)年(nián)月(yuè)的(de)年←σ♣§(nián)份必須與出口日(rì)期的(de)年(nián)份相(xiàng)同。§→因此每月(yuè)申報(bào)當年(nián)出口的(de)貨物(wù),請(qǐng)£©将申報(bào)年(nián)月(yuè)設置為(wèi)提交退稅申報(bào)Ω¥"數(shù)據的(de)日(rì)期所屬ππΩ的(de)年(nián)月(yuè);申報(bào)以往年(nián)度的(de)出 Ωλ口貨物(wù),請(qǐng)将申報(bào)年(nián)月(yuè)設置為(wèi)出↓>口日(rì)期所屬年(nián)度最後一(yī)個(gè)年(nián) '€¶月(yuè);批次按序使用(yòng)(每個(gè)申報(bào)年(nián)月(yuè)可(÷Ω÷kě)對(duì)應多(duō)個(gè)批次,如(rú)202212可(kě)對(duì)應001/002等多(duō)個(gè)批次)。
2、審核失敗的(de)申報(bào)年(nián)月(yuè)批次可(k∞★ě)根據具體(tǐ)原因重報(bào)或撤銷、修改數(<★₩€shù)據後繼續使用(yòng)原申報(bào)年(nián)月(yuè)批次申報≤₽(bào)。
“免退稅申報(bào)注意事(shì)項”補充通(tōng)知(zhī)
1、需要(yào)提交申請(qǐng)免退稅申報(bào)的(de)所 ✘£有(yǒu)年(nián)度的(de)出口貨物(wù),仍未開(₹ε♠§kāi)具出口發票(piào)的(de),應及時(shí)申領增值稅普通(tōng)發票(piào)(電(diàn)子(zǐ)或紙(zhǐ)質發票(piào)均可(kě),聯次不(bù)限,不(bùδφ)建議(yì)使用(yòng)區(qū)塊鏈普通(tōng)φ發票(piào))後按規定開(kāi)具0%稅率增值稅普通(tōng)發票(piào),開(kāi)具要(yào)求及備注欄內(nèi)♦©♠容要(yào)求參照(zhào)《出口發票(piào)開(kāi)具》。
2、前期已在增值稅納稅申報(bào)表附表★♣一(yī)第18行(xíng)第5列申報(bào)未開(kāi)具發票(piào)銷售額的(de) '出口貨物(wù),按要(yào)求需補開(kāi)出口發票(piào)的(de),應在出口發票(pià>≤←o)補開(kāi)日(rì)期的(de)對(×¥✔∞duì)應屬期,在同一(yī)欄次負數(shù)申報(bào)補開(kāi)發票(pεΩiào)的(de)金(jīn)額。
3、出口明(míng)細申報(bào)表的(de)出口發票(pi± γ∞ào)号欄次應填報(bào)出口發票(piào)(0%稅率增值稅普通(tōng)發票(piào))号碼,未正确填報(bào)的(de)申報(bào)數(shù)據,管理(lǐ)員(y≤✘uán)将直接作(zuò)廢不(bù)另行(xíng)通(tε₹¥↔ōng)知(zhī),請(qǐng)按要(yào ♦♥)求執行(xíng)後重報(bào)即可(kě)。
出口發票(piào)号為(wèi)8位數(shù),同一(yī)關聯号對(duì)應多(duō)張 <出口發票(piào)的(de),屬于連号發票(piào)的(de),可(kě)按照(Ω≥zhào)88880001-88880010、00001111-1120等格式在出口發票(piào)号欄次填寫;非連号發票(piào)的(de),中間(jiān)≥¥$用(yòng)頓号或逗号隔開(kāi)。
4、關聯号的(de)最大(dà)尾數(shù)、出口明(míng)細表申報(bào)序号✘β¶的(de)最大(dà)尾數(shù)與出口明(α÷míng)細表的(de)條數(shù)應保持一(yī"& )緻,兩者均應按序編寫、排列、一(yī) 一(yī)對(duì)應,不(bù≤×¥)得(de)重複使用(yòng)同一(yī)序号。
5、進貨明(míng)細表的(de)申報(bào)序号的(de)最大(dà)尾數(shù)與進貨€δ ♥明(míng)細表的(de)條數(shù),®♣應保持一(yī)緻,并按序編寫、排列,不(bù)可(kě)重複≈↑使用(yòng)同一(yī)序号。建議(yì)按€∏>>照(zhào)關聯号的(de)順序逐條對(duì)應×←¶填報(bào)進貨明(míng)細表。
6、申報(bào)數(shù)據删改後應按照(zhào)上(shàng)述要( yào)求重新編排出口明(míng)細表和(hé)進貨明(míng)細表的(de)關聯号、申報(ε✘σ÷bào)序号等,不(bù)得(de)出現(xiàn)跳(tiàπ o)号、斷号等情況;提交電(diàn)子(zǐ)數(shù)據前按照(zhào↕∏)以上(shàng)規則檢查,不(bù)符合要(yào)求的(de)數(shù)據将不(b≠×λ£ù)予受理(lǐ)。
以上(shàng)內(nèi)容由深圳注冊公司新速财稅編輯整理(lǐ),具體(tǐ)以法律法♣σγ規及相(xiàng)關規定為(wèi)準。
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